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鹰眼预警:扬子新材营业收入下降

0次浏览     发布时间:2025-04-09 02:20:00    

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月9日,扬子新材发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.4亿元,同比下降21.69%;归母净利润为700.9万元,同比下降78.05%;扣非归母净利润为-3542.83万元,同比增长5.55%;基本每股收益0.0137元/股。

公司自2011年12月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为1.24亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对扬子新材2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.4亿元,同比下降21.69%;净利润为700.9万元,同比下降78.05%;经营活动净现金流为6091.61万元,同比增长75.2%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为3.4亿元,同比下降21.69%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.84亿4.35亿3.4亿
营业收入增速-26.31%-10.19%-21.69%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为700.9万元,同比大幅下降78.05%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)-3621.11万3193.35万700.9万
归母净利润增速35.32%188.19%-78.05%

• 净利润为正但扣非净利润为负。报告期内,净利润为700.9万元,扣非净利润为-0.4亿元。

项目202212312023123120241231
净利润(元)-3621.12万3193.35万700.9万
扣非归母利润(元)-4683.55万-3750.85万-3542.83万

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-0.4亿元、0.3亿元、700.9万元,同比变动分别为35.38%、188.19%、-78.05%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)-3621.12万3193.35万700.9万
净利润增速35.38%188.19%-78.05%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-21.69%,税金及附加同比变动1.78%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.84亿4.35亿3.4亿
营业收入增速-26.31%-10.19%-21.69%
税金及附加增速6.48%-5.48%1.78%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为19.31%、21.01%、23.02%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)9341.92万9130.13万7833.21万
营业收入(元)4.84亿4.35亿3.4亿
应收账款/营业收入19.31%21.01%23.02%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降21.69%,经营活动净现金流同比增长75.2%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.84亿4.35亿3.4亿
经营活动净现金流(元)2132.71万3476.99万6091.61万
营业收入增速-26.31%-10.19%-21.69%
经营活动净现金流增速110.95%63.03%75.2%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为7.28%,同比增长2.89%;净利率为2.06%,同比下降71.97%;净资产收益率(加权)为2.67%,同比下降79.65%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为2.06%,同比大幅下降71.97%。

项目202212312023123120241231
销售净利率-7.48%7.35%2.06%
销售净利率增速12.31%198.19%-71.97%

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期7.1%增长至7.28%,销售净利率由去年同期7.35%下降至2.06%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率6.06%7.1%7.28%
销售净利率-7.48%7.35%2.06%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为2.67%,同比大幅下降79.65%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率-13.86%13.12%2.67%
净资产收益率增速27.55%194.66%-79.65%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为2.67%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率-13.86%13.12%2.67%
净资产收益率增速27.55%194.66%-79.65%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.81%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率-6.07%6.93%1.81%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为182.4%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202212312023123120241231
非常规性收益(元)-192.59万6027.89万1278.27万
净利润(元)-3621.12万3193.35万700.9万
非常规性收益/净利润-6.03%188.76%182.4%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为44.82%,同比下降17.22%;流动比率为1.01,速动比率为0.83;总债务为1.21亿元,其中短期债务为1.21亿元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.15,现金比率低于0.25。

项目202212312023123120241231
现金比率0.140.240.15

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.01,同比下降14.72%;存货周转率为7.6,同比下降11.81%;总资产周转率为0.65,同比下降12.98%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为15.59%、16.14%、16.23%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)9341.92万9130.13万7833.21万
资产总额(元)5.99亿5.66亿4.83亿
应收账款/资产总额15.59%16.14%16.23%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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